西昌川投(tóu)大健康科技有限公司成立於2017年6月,注冊資本6.2億元。[詳情]
為進一步提升川投集團內部審計人員專業技術水平,增強國有企業審計監督質(zhì)效,推動內部審計工(gōng)作高質量發展,12月29日上(shàng)午,集團公司(sī)審計部(bù)組織召開2023年度內部審計工作培訓會。集團公司黨委委員、副總經理王懷林出席會(huì)議。審計部部長汪孝(xiào)竹主持會議。
王懷林要求,全集團(tuán)審計人(rén)員要貫徹習近平(píng)總書記在二十屆(jiè)中央(yāng)審計委員(yuán)會第一次會議上對審計工作提出的“如(rú)臂使(shǐ)指”“如影隨形”“如雷貫耳”的要求,通過培訓和實踐不斷加強工作(zuò)能力,既要提高站位,具備看(kàn)待問題的宏觀視野,又要腳踏實地,做到審計發現問題定性準確,把握好如何(hé)看待問題,如何處理問題,抓好審計整改工(gōng)作,當好“治已病(bìng)”“防未病”的“全科醫生”,為推(tuī)動集團高質(zhì)量發展貢獻審計力量。
會議邀請了審(shěn)計廳企業審計處副處長唐明雄開展審(shěn)計業務培訓,分享審計機關在國有(yǒu)企業審計中重點關注(zhù)的(de)內容及(jí)發現主要問題等。審計部還就修訂的《違規經營(yíng)投資責任追究實施辦法》、集團印發的《采(cǎi)購管理暫行辦法》等製度進行了宣貫講解,並對2024年所屬公司內部審計工作提出相關要求。
審計部全體成員、31家所(suǒ)屬公司內(nèi)部審計部門負責人、內部審計人員、負責違規經營投資責任追究人員80餘人通過現場及視頻方式參加培訓。